枞阳县人民检察院2018年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据县委【2002】97号文件规定,主要职责是:1、依法向枞阳县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。2、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首,领导全省检察机关的举报工作。3、对重特大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。6、对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。7、开展职务犯罪预防工作的法制宣传。8、执行有关检察工作的条例、细则和规定。
二、部门预算单位构成
铜陵市枞阳县人民检察院2018年部门预算包括单位本级预算,与2017年相比,没有增加减少。纳入铜陵市枞阳县人民检察院2018年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
铜陵市枞阳县检察院本级 |
行政单位 |
三、2018年度主要工作任务
2018年主要工作任务是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,紧紧围绕全县经济社会发展大局,忠实履行宪法法律赋予的检察职责,全面深化检察改革,认真落实全面从严治党各项要求,不断推动检察业务检察队伍、检务保障等各项工作再上新台阶,为决胜全面小康,谱写新时代中国特色社会主义枞阳篇章提供更加有力的司法保障。
第二部分 枞阳县人民检察院部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
2018年收入总计2008.21万元,与2017年相比,收入增加32.95万元,增加1.77%。2018年支出总计2008.21万元,与2017年相比,支出增加32.95万元,增加1.77%。主要原因是新增一名职工及技侦大楼建设。
二、2018年收入预算情况
2018年收入来源合计2008.21万元,其中:财政拨款收入2008.21万元,占100%。
三、2018年支出预算情况
2018年支出合计2008.21万元,其中:基本支出1012.21万元,占50.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出996万元,占49.6%,主要用于技侦大楼建设及采购及更新办公办案用设备、分级保护建设等所需支出;
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
2018年收入总计2008.21万元,与2017年相比,收入增加32.95万元,增加1.77%。2018年支出总计2008.21万元,与2017年相比,支出增加32.95万元,增加1.77%。主要原因是新增一名职工及技侦大楼建设。
五、2018年一般公共预算财政拨款情况
2018年一般公共预算财政拨款收入总计2008.21万元,占本年支出的100%。与2017年相比,增加32.95万元,增加1.77%。主要原因是新增一名职工及技侦大楼建设。具体情况如下:
(一)“公共安全支出”2018年财政拨款预算1809.21万元,其中:“行政运行”预算813.21万元,主要用于保障单位日常运行,支付工资及购买相关服务。“两房建设”预算750万元,主要用于建造新技侦大楼。“其他检察支出”246万元,主要用于检察院受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报;对重特大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督等所需款项;采购及更新办公办案用设备、分级保护建设等所需款项。
(二)“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算92.65万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算7.7万元,主要用于单位离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支”预算82.11万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。 “财政对工伤保险基金的补助”预算1.87万元,“财政对生育保险基金的补助”预算0.97万元,主要用于工伤、生育等社会保险缴费支出。
(三)“医疗卫生支出”2018年财政拨款预算24.31万元,其中:“行政单位医疗”预算24.31万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。
(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算82.04万元,其中:“住房公积金”预算47.31万元,“提租补贴”预算34.73万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1012.21万元,其中人员经费877.74万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费134.47万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。
七、2018年政府性基金预算财政拨款收支情况说明
枞阳县人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、2018年国有资本经营预算收支情况说明
枞阳县人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2018年机关本级的机关运行经费财政拨款预算134.48万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
(二)政府采购情况。2018年枞阳县检察院政府采购预算总额133万元。其中:政府采购货物预算133万元.
(三)国有资产占用使用情况。
市检察院共有车辆9辆,全部为执法执勤用车。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分 枞阳县人民检察院2018年部门预算表
1. 枞阳县人民检察院2018年部门收支预算总表
2. 枞阳县人民检察院2018年部门收入预算总表
3. 枞阳县人民检察院2018年部门支出预算总表
4. 枞阳县人民检察院2018年部门财政拨款收支预算总表
5. 枞阳县人民检察院2018年部门一般公共预算支出预算表
6. 枞阳县人民检察院2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7. 枞阳县人民检察院2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 枞阳县人民检察院2018年部门国有资本经营预算收支预算表
附表1 |
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2018年部门收支预算总表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
2008.21 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资金经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、纳入专户管理政府非税收入 |
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四、公共安全支出 |
1809.21 |
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五、其他收入 |
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五、教育支出 |
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事业收入 |
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六、科学技术支出 |
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经营收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
92.65 |
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附属单位上缴收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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其他 |
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十、医疗卫生支出 |
24.31 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
82.04 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
2008.21 |
本年支出合计 |
2008.21 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
2008.21 |
支出总计 |
2008.21 |
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注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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附表2 |
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2018年部门收入预算总表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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204.0 |
一般公共服务支出 |
1809.21 |
|
1809.21 |
|
|
|
|
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|||||||||
20404 |
检察事务 |
1809.21 |
|
1809.21 |
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|||||||||
2040401 |
行政运行 |
813.21 |
|
813.21 |
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2040402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
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2040409 |
“两房建设” |
750.00 |
|
750.00 |
|
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|||||||||
2040499 |
其他检察支出 |
246.00 |
|
246.00 |
|
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|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
92.65 |
|
92.65 |
|
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|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.81 |
|
89.81 |
|
|
|
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|||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.70 |
|
7.70 |
|
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|||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
|
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|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.11 |
|
82.11 |
|
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|||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.84 |
|
2.84 |
|
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|
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|||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.87 |
|
1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.97 |
|
0.97 |
|
|
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|
|
|
|
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|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.31 |
|
24.31 |
|
|
|
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|
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|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.31 |
|
24.31 |
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
24.31 |
|
24.31 |
|
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|
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|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
221 |
住房保障支出 |
82.04 |
|
82.04 |
|
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|
|
|
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|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
82.04 |
|
82.04 |
|
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|
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|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
47.31 |
|
47.31 |
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
2210202 |
提租补贴 |
34.73 |
|
34.73 |
|
|
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|
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|
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|||||||||
合计 |
2008.21 |
|
2008.21 |
|
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||||||||||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
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附表3 |
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2018年部门支出预算总表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||
204.0 |
一般公共服务支出 |
1809.21 |
813.21 |
996.00 |
|
||||||||||||||||
20404 |
检察事务 |
1809.21 |
813.21 |
996.00 |
|
||||||||||||||||
2040401 |
行政运行 |
813.21 |
813.21 |
|
|
||||||||||||||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||
2040409 |
“两房建设” |
|
|
750.00 |
|
||||||||||||||||
2040499 |
其他检察支出 |
|
|
246.00 |
|
||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
92.65 |
92.65 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.81 |
89.81 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.70 |
7.70 |
|
|
||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.11 |
82.11 |
|
|
||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.87 |
1.87 |
|
|
||||||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.97 |
0.97 |
|
|
||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.31 |
24.31 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.31 |
24.31 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
24.31 |
24.31 |
|
|
||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
82.04 |
82.04 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
82.04 |
82.04 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
47.31 |
47.31 |
|
|
||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
34.73 |
34.73 |
|
|
||||||||||||||||
合计 |
2008.21 |
1012.21 |
996.00 |
|
|||||||||||||||||
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
|
|
|
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附表4 |
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|||||||||||||||
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
||||||||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
2008.21 |
2008.21 |
0.00 |
|||||||||||||||
政府性基金预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(二)外交支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
二、本年收入 |
2008.21 |
(三)国防支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 |
2008.21 |
(四)公共安全支出 |
1809.21 |
1809.21 |
|
|||||||||||||||
经常收入预算拨款 |
2008.21 |
(五)教育支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
国库管理非税收入 |
|
(六)科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
92.65 |
92.65 |
|
|||||||||||||||
|
|
(九)社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(十)医疗卫生支出 |
24.31 |
24.31 |
|
|||||||||||||||
|
|
(十一)节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(十二)城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(十三)农林水支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(十四)交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(十五)资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(十七)金融支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(十九)国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(二十)住房保障支出 |
82.04 |
82.04 |
|
|||||||||||||||
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(二十三)预备费 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(二十四)其他支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(二十五)转移性支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(二十六)债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(二十七)债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
收入总计 |
2008.21 |
支出总计 |
2008.21 |
2008.21 |
0.00 |
|||||||||||||||
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
附表5 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
|
|||||||||||||||||||
部门: |
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||
功能分类科目 |
预算数 |
|
||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||
204 |
一般公共服务支出 |
1809.21 |
813.21 |
996.00 |
|
|||||||||||||||
20404 |
检察事务 |
1809.21 |
813.21 |
996.00 |
|
|||||||||||||||
2040401 |
行政运行 |
813.21 |
813.21 |
|
|
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2040402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
|
|
|
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2040409 |
“两房建设” |
|
|
750.00 |
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2040499 |
其他检察支出 |
|
|
246.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
92.65 |
92.65 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.81 |
89.81 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.11 |
82.11 |
|
|
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20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|||||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.31 |
24.31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.31 |
24.31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
24.31 |
24.31 |
|
|
|||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
82.04 |
82.04 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
82.04 |
82.04 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
47.31 |
47.31 |
|
|
|||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|||||||||||||||
合计 |
2008.21 |
1012.21 |
996.00 |
|
||||||||||||||||
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
|
|
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|||||||||||||||||
附表6 |
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|||||||||||||||||
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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|
单位:万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
|
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301 |
工资福利支出 |
833.33 |
|
|||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
242.90 |
|
|||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
358.88 |
|
|||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
20.24 |
|
|||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.11 |
|
|||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.31 |
|
|||||||||||||||||
30112 |
工伤保险 |
1.87 |
|
|||||||||||||||||
30112 |
失业保险 |
|
|
|||||||||||||||||
30112 |
职工生育保险 |
0.97 |
|
|||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
47.31 |
|
|||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
54.74 |
|
|||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
134.47 |
|
|||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
13.80 |
|
|||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
|||||||||||||||||
30204 |
手续费 |
|
|
|||||||||||||||||
30205 |
水费 |
3.00 |
|
|||||||||||||||||
30206 |
电费 |
18.00 |
|
|||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
7.50 |
|
|||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
39.00 |
|
|||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
|||||||||||||||||
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
|||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
|
|
|||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
12.20 |
|
|||||||||||||||||
30218 |
专用材料费 |
|
|
|||||||||||||||||
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
|||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
4.86 |
|
|||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
0.27 |
|
|||||||||||||||||
30230 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
|||||||||||||||||
30231 |
职工教育经费 |
3.64 |
|
|||||||||||||||||
30299 |
报刊费 |
0.20 |
|
|||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.41 |
|
|||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
7.58 |
|
|||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.12 |
|
|||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
1.25 |
|
|||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.73 |
|
|||||||||||||||||
30399 |
提租补贴 |
34.73 |
|
|||||||||||||||||
合计 |
1012.21 |
|
||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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附表7 |
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|||||||||||||
2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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|||||||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|
||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
…… |
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
注:枞阳县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
|
|||||||||||||||||||
附表8 |
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|
|
|||||||||||||
2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
|
|||||||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
国有资本预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
|
||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
…… |
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
…… |
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
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||||||||||||||
|
|
|
|
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||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
注:枞阳县人民检察院没有国有资本经营收支预算拨款收入,也没有使用国有资本经营收支预算安排的支出,故本表无数据。 |
|
地址:安徽省枞阳县人民检察院
电话:0562-3225814 邮编:246700
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